医院召开2022年度财务收支暨内控评价、风险评估审计问题整改工作会议
发布时间:2023-08-03 17:39
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文/财务部 冯进
为扎实做好审计整改“后半篇文章”,推动审计整改工作制度化、规范化,不断提升审计整改实效,进一步提升医院经济管理水平,8月2日下午,医院召开2022年度财务收支暨内控评价、风险评估审计问题整改工作会议。会议由副院长吴礼国主持,审计部、财务部、院办、采购部、信息管理科、后勤保障部、科教部、医学装备部、药学部、安保部、纪检监察室、护理部、医务部等部门负责人参加了会议。
会上,审计部部长甘平伟针对2022年度财务收支审计暨内控评价、风险评估审计中发现的问题进行全面深入报告,逐项梳理了审计中发现的问题和重点关注事项。
吴礼国强调,要深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,审计监督是党和国家监督体系的重要组成部分。一要高度重视,各部门要提高对审计整改工作的认识,站在讲政治与防范廉政风险的高度,抓好整改。二是要压实责任,扎实推进整改工作,要通过健全制度、完善内控,建立长效机制以实现整改。三是通过本次审计,一体推进揭示问题、规范管理,推动审计整改成果转化为治理效能,助力医院高质量发展,真正发挥起内部审计“保驾护航”和“免疫系统”的作用。
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